2014年高新區(qū)收支決算
來源:清遠高新區(qū)管委會訪問量:-發(fā)布時間:2015-09-29
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門: |
|
|
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
4235.50 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
2512.18 |
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.31 |
六、科學技術支出 |
34 |
316.39 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
95.96 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
122.24 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
5.50 |
|
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
1094.79 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
40 |
0.74 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
166.38 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
120.35 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合計 |
24 |
4240.80 |
本年支出合計 |
52 |
4434.53 |
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
??????????????? 結余分配 |
53 |
|
???????? 年初結轉和結余 |
26 |
636.88 |
??????????????? 年末結轉和結余 |
54 |
443.15 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合計 |
28 |
4877.68 |
合計 |
56 |
4877.68 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 |
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公開02表 |
部門: |
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單位:萬元 |
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
4240.81 |
4235.50 |
|
|
|
|
5.31 |
201 |
一般公共服務支出 |
2207.50 |
2202.19 |
|
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|
5.31 |
206 |
科學技術支出 |
529.36 |
529.36 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
95.96 |
95.96 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
122.23 |
122.23 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1094.79 |
1094.79 |
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.72 |
154.72 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
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公開03表 |
部門: |
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|
單位:萬元 |
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
4434.53 |
1110.75 |
3323.78 |
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
2512.18 |
717.97 |
1794.21 |
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
316.38 |
55.68 |
260.70 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
95.96 |
92.72 |
3.24 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
122.23 |
103.85 |
18.38 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.51 |
|
5.51 |
|
|
|
212 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1094.79 |
|
1094.79 |
|
|
|
213 |
|
農林水支出 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
166.39 |
140.53 |
25.86 |
|
|
|
229 |
|
其他支出 |
120.35 |
|
120.35 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
部門: |
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
4235.50 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
2512.18 |
2512.18 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
316.39 |
316.39 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
95.96 |
95.96 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
122.24 |
122.24 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
5.5 |
5.5 |
|
|
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1094.79 |
1094.79 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.74 |
0.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
166.38 |
166.38 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
120.35 |
120.35 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
4235.50 |
本年支出合計 |
53 |
4434.37 |
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
632.69 |
年末結轉和結余 |
54 |
433.82 |
????? 一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合計 |
29 |
4868.19 |
合計 |
58 |
|
4868.19 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
部門: |
|
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|
單位:萬元 |
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
4,434.37 |
1,110.75 |
3,323.62 |
201 |
一般公共服務支出 |
2512.02 |
717.97 |
1794.05 |
206 |
科學技術支出 |
316.38 |
55.68 |
260.70 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
95.96 |
92.72 |
3.24 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
122.24 |
103.85 |
18.39 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.51 |
|
5.51 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1094.78 |
|
1094.78 |
213 |
農林水支出 |
0.74 |
|
0.74 |
221 |
住房保障支出 |
166.39 |
140.53 |
25.86 |
229 |
其他支出 |
120.35 |
|
120.35 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開06表 |
部門: |
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單位:萬元 |
2014年度預算數(shù) |
2014年度決算數(shù) |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
小計 |
公務用車
購置費 |
公務用車
運行費 |
小計 |
公務用車
購置費 |
公務用車
運行費 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
240 |
20 |
97 |
/ |
97 |
123 |
234.27 |
13.77 |
94.44 |
|
94.44 |
126.06 |
注:2014年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
部門: |
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單位:萬元 |
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
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