一、單位職能
配合節(jié)能行政主管部門,做好節(jié)能監(jiān)察日常工作,擬定全市節(jié)能監(jiān)察計劃、標準、規(guī)程;監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營單位和用能單位、設計單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況;對市級重點用能單位、商業(yè)和社會能源利用狀況進行監(jiān)督、監(jiān)察,并對其節(jié)能目標實施考核;受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴,依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門行使的行政處罰權(quán)、查處嚴重浪費能源及其他違法、違規(guī)用能行為;對市屬各縣(市、區(qū))節(jié)能監(jiān)察工作進行業(yè)務指導,開展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。
二、決算情況說明
(一)收入支出總體決算情況
2016年本部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘57.42萬元(含政府性基金預算財政撥款),本年收入473.38萬元,本年支出530.81萬元,沒有用事業(yè)基金彌補收支差額,無結(jié)余分配,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘12.25萬元。
(二)財政撥款收支決算情況
2016年本部門公共財政撥款本年收入473.38萬元,本年支出530.81萬元,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘57.42萬元,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.25萬元。
(三)“三公”經(jīng)費支出決算情況
1.2016年本部門無因公出國(境)費,與2015年持平。
2.公務用車購置及運行維護費3萬元。其中:公務用車購置費0萬元,本年度沒有發(fā)生公務用車購置費,與2015年持平;本年公務用車運行維護費3萬元,比2015年增加1萬元,增加27%。主要原因是:2014年新購置車輛贈送的車險到期。
3.公務接待費2.5萬元。比上年增加1萬元,增加67%。主要原因是:由于2016年市裝備辦預算編制并入。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.65萬元,比2015年減少6.95萬元,降低27%。主要原因是:減少了委托勞務費用,未攤分應攤分的水費、電費。
(五)政府采購支出決算情況
2016年本部門無政府采購支出,與2015年持平。
(六)國有資產(chǎn)占用情況決算情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車;沒有單位價值500萬元以上通用設備和單價10000萬元以上專用設備。
(七)2016年度預算績效情況
2016年本部門位無預算績效管理項目支出。
三、專業(yè)名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
1.因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。