目 錄
第一部分 清遠市無線電監(jiān)測站概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠市無線電監(jiān)測站2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市無線電監(jiān)測站2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市無線電監(jiān)測站概況
一、部門主要職責
清遠市無線電監(jiān)測站,主要負責監(jiān)測電臺(站)是否按照規(guī)定程序和核定的項目工作;查找無線電干擾源和未經(jīng)批準使用的無線電臺(站);測定無線電設(shè)備的主要技術(shù)指標;檢測非無線電設(shè)備的無線電波輻射;進行電磁環(huán)境測試分析。正科級,參公管理,事業(yè)編制7名,其中站長1名、副站長1名。
二、機構(gòu)設(shè)置
正科級,參公管理,事業(yè)編制7名,其中站長1名、副站長1名。
本部門沒有下屬下單位。
第二部分 清遠市無線電監(jiān)測站2016年部門決算表
第三部分 清遠市無線電監(jiān)測站2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
2016年收入合計244.56萬元,其中財政撥款收入244.09萬元,其他收入0.47萬元。
1.財政撥款收入244.56萬元,比上年決算數(shù)增加106.75--萬元,增長77.46 %。主要原因:增撥廣東省無線電管理經(jīng)費。
2.其他收入0.47萬元,比上年決算數(shù)減少0.19萬元,下降28.78 %。主要原因:結(jié)余經(jīng)費減少導致銀行利息收入減少。
(二)年度支出總體情況
清遠市無線電監(jiān)測站2016年支出總計331.99萬元,具體情況如下:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.02萬元,主要用于醫(yī)療保障支出,與上年持平。
2、行政運行支出189.77萬元,比上年決算數(shù)增加35.37 萬元,增長22.9%
3、無線電監(jiān)管支出128.43萬元
4、住房公積金支出11.76萬元
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清遠市無線電監(jiān)測站2016年度財政撥款收入合計244.56萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入244.09萬元,比年初預算數(shù)增加138.28萬元,增長130.11 %;主要原因是省增加了無管理經(jīng)費的建設(shè)經(jīng)費100萬元及增撥人員調(diào)資款。
(二)2016年度財政撥款支出說明
清遠市無線電監(jiān)測站2016年度財政撥款支出合計331.99萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出331.99萬元,比年初預算數(shù)增加225.71萬元,增長212.37%;主要原因是增加無線電監(jiān)測設(shè)備支出;無政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看,資源勘探信息等支出318.2萬元,主要用于日常辦公及監(jiān)測支出。住房保障支出11.76,用于在職員住房公積金額支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市無線電監(jiān)測站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.84萬元,完成預算18萬元的43.56%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為7.62萬元,完成預算15萬元的49.2%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算2萬元的11%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.82萬元,下降38.07 %。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)0,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.52萬元,下降37.23%;公務接待費支出決算減少0.3萬元,下降57.69 %。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是車改后運行費用減少;公務接待費支出減少的主要原因是嚴格按照公務接待的規(guī)定執(zhí)行。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費支出7.62萬元,占97.19%;公務接待費支出0.22萬元,占2.81%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.62萬元,其中:公務用車運行及維護支出7.62元,2016年公務用車保有量為2輛,主要用于無線電監(jiān)測用車。
3.公務接待費支出0.22萬元,主要用于相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,發(fā)生國內(nèi)接待3次,接待人數(shù)共38人。主要包括技術(shù)公司及相關(guān)兄弟單位的來訪。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.7萬元,與去年持平。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額98.5萬元,授予中小企業(yè)合同金額98.5萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車1臺,機要通信應急用車當臺,沒有價值50萬元以上通用設(shè)備及單價100萬元以上專用設(shè)備。。
(四)預算績效管理工作開展情況。
本部門沒有項目符合績效評價條件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。