目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置
三、預算概況
第二部分 2018年部門預算表
一、清遠市節(jié)能中心財政撥款收支總表
二、清遠市節(jié)能中心部門一般公共預算支出表
三、清遠市節(jié)能中心一般公共預算基本支出表
四、清遠市節(jié)能中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、清遠市節(jié)能中心政府性基金預算支出表
六、清遠市節(jié)能中心收支總表
七、清遠市節(jié)能中心收入總表
八、清遠市節(jié)能中心支出總表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、收入預算說明
二、支出預算說明
三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、預算績效情況說明
六、政府采購情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、政府性基金預算說明
九、2017年安排的公共專項資金情況說明
第四部分 名詞解釋
概 況
一、部門職責
配合節(jié)能行政主管部門,做好節(jié)能監(jiān)察日常工作,擬定全市節(jié)能監(jiān)察計劃、標準、規(guī)程;監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營單位和用能單位、設計單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況;對市級重點用能單位、商業(yè)和社會能源利用狀況進行監(jiān)督、監(jiān)察,并對其節(jié)能目標實施考核;受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴,依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門行使的行政處罰權、查處嚴重浪費能源及其他違法、違規(guī)用能行為;對市屬各縣(市、區(qū))節(jié)能監(jiān)察工作進行業(yè)務指導,開展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。
二、機構設置
我單位是公益一類事業(yè)單位(中心主任1名,副主任3名),2018年編制數(shù)20人,實有人數(shù)20人。單位設辦公室、監(jiān)察部、財務部3個部門。
三、預算概況
2018年部門預算撥款收入306.76萬元,全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。計劃預算撥款支出306.76萬元。
2018年部門預算表
詳情見附件。
2018年部門預算情況說明
一、收入預算說明:
我單位2018年部門預算撥款收入306.76萬元,全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。比2017年預算撥款收入減少40.83萬元,主要是事業(yè)單位改革人員變動項目支出減少撥款。
二、支出預算說明:
我單位2018年部門預算撥款支出306.76萬元,均為一般預算撥款支出:其中科學技術支出支出227.10萬元,占74%;社會保障和就業(yè)支出38.28萬元,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.78萬元,占2%;住房保障支出33.60萬元,占11%;節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元,1占%。2018年預算撥款支出比2017年預算撥款支出減少142.06萬元,主要是清遠市節(jié)能中心工程二期在2017年已完工驗收。
三、機關運行經(jīng)費安排情況說明:
我單位2018年機關運行經(jīng)費安排227.00萬元,比上年減少113.77萬元,減少33.39%,主要原因是事業(yè)單位改革人員變動項目支出減少撥款。其中:辦公費8.00萬元,郵電費2萬元,差旅費6萬元,基本工資62.92萬元,津貼補貼67.20萬元,其他工資福利支出16.00萬元,其他對個人和家庭的補助57.78萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明:
我單位2018年部門預算安排“三公”經(jīng)費支出5.70萬元。公務接待費預算支出2.50萬元,比上年減少9.2%,因部門職能變動;公務用車購置及運行維護預算支出3.20萬元,比上年增加1%,因維修成本增加;無因公出國(境)支出,與上年持平。
五、預算績效情況說明:
我單位2018年沒有需要績效評價的專項項目。
六、政府采購情況說明:
我單位2018年采購計劃總額為9.5萬元,其中計劃辦公用品支出5.00萬元;電腦設備購置支出1.00萬元;公務用車油費、車險等維護支出2.5萬元;節(jié)能監(jiān)察資料印刷費1萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明:
截至2017年12月31日,我單位共有車輛1輛,為一般公務用車。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
八、政府性基金預算說明:
我單位2018年無政府性基金預算撥款和支出安排。
九、2017年安排的公共專項資金情況說明:
2017年一般公共預算安排的專項資金(公共專項)2萬元。為市級財政負擔清遠市節(jié)能監(jiān)察任務的專項經(jīng)費。
名詞解釋
一般公共預算撥款收入:指地方財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指民政部機關和所屬事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。