2018年
清遠市無線電監(jiān)測站部門預算
目 錄
第一部分 清遠市無線電監(jiān)測站概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市無線電監(jiān)測站概況
一、主要職責
清遠市無線電監(jiān)測站,主要負責監(jiān)測電臺(站)是否按照規(guī)定程序和核定的項目工作;查找無線電干擾源和未經(jīng)批準使用的無線電臺(站);測定無線電設(shè)備的主要技術(shù)指標;檢測非無線電設(shè)備的無線電波輻射;進行電磁環(huán)境測試分析。正科級,參公管理,事業(yè)編制7名,其中站長1名、副站長1名。
二、機構(gòu)設(shè)置
正科級,參公管理,事業(yè)編制7名,其中站長1名、副站長1名。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算139.87萬元,比上年增加8.15萬元,增長6.19%,主要原因是調(diào)資;支出預算139.87萬元,比上年增加8.15萬元,增長6.19%,主要原因是調(diào)資支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排10.3萬元,比上年減少7.7萬元,下降42.78%,主要原因是壓減公務接待和汽車運行支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費10萬元,比上年減少5萬元,下降50%;公務接待費0.3萬元,比上年減少2.7萬元,下降90%,主要原因是嚴格按照有關(guān)規(guī)定,縮減接待范圍和標準。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排31.7萬元,與上年保持不變。其中:辦公費2萬元,水電費1.28萬元,差旅費1萬元,培訓費0.5萬元,接待費0.2萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,印刷費0.5萬元,辦公設(shè)備購置 3萬元,工會經(jīng)費2萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排14.1萬元,其中:貨物類采購預算3.55萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算10.55萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總值1448.69萬元,均為實物資產(chǎn),比去年增加56.9萬元。
共有車輛3臺,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車2臺,機要通信應急用車1臺。沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門專項資金只有一項10萬元,廣東預備役電磁頻譜管理大隊清遠監(jiān)測建設(shè)經(jīng)費,未達績效評價要求。
第四部分 名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)三公經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費,公務用車購置及運行維護費和公務接待費,其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指按規(guī)定開支的各項接待費用。