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              1. 清遠(yuǎn)市林業(yè)局

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年決算(補(bǔ)充公開)

                來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2018-04-04

                 清遠(yuǎn)市公安局森林分局

                 

                2015年度決算補(bǔ)充公開

                 

                 


                       

                 

                第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

                一、 部門職責(zé)

                二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

                 

                第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                 

                第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算情況說明

                 

                第四部分   名詞解釋

                 

                 

                第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

                 

                一、部門職責(zé)

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導(dǎo)管理,在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動,協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所,森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù),依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

                 

                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

                我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

                 

                第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                 

                公開01表

                部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局

                 

                 

                 

                單位:萬元

                收入

                支出

                項    目

                行次

                決算數(shù)

                項    目

                行次

                決算數(shù)

                欄    次

                 

                1

                欄    次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                1280.7 

                一、一般公共服務(wù)支出

                18

                 

                二、上級補(bǔ)助收入

                2

                 

                二、外交支出

                19

                 

                三、事業(yè)收入

                3

                 

                三、國防支出

                20

                 

                四、經(jīng)營收入

                4

                 

                四、公共安全支出

                21

                 

                五、附屬單位上繳收入

                5

                 

                五、教育支出

                22

                 

                六、其他收入

                6

                20.31 

                六、科學(xué)技術(shù)支出

                23

                 

                 

                7

                 

                七、社會保障和就業(yè)支出

                24

                98.50

                 

                8

                 

                八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

                25

                18.22

                 

                9

                 

                九、農(nóng)林水支出

                26

                1093.57

                 

                10

                 

                十、住房保障支出

                27

                90.72

                 ……

                11

                 

                ……

                28

                 

                 

                12

                 

                 

                29

                 

                本年收入合計

                13

                1301.01 

                本年支出合計

                30

                1301.01

                用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

                14

                 

                結(jié)余分配

                31

                 

                年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

                15

                 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

                32

                 

                 

                16

                 

                 

                33

                 

                總計

                17

                1301.01 

                總計

                34

                1301.01

                注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:

                1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

                2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

                3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

                4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

                5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



                 



                 



                 



                 



                 



                 



                 


                 

                 

                第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算情況說明

                一、2015年度收入支出決算總體情況說明

                支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:

                (一)年度收入總體情況

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總收入1301.01萬元,其中財政撥款收入1280.70萬元,其他收入20.31萬元。具體情況如下:

                1.財政撥款收入1280.70萬元,比上年決算數(shù)增加88.52萬元,增長7.43%。主要原因:一是人員增加以及退休人員增加,二是公積金等補(bǔ)貼提升。

                2.上級補(bǔ)助收入0,我局屬財政全額撥付單位,所有收入以財政局撥款為主。

                3.事業(yè)收入0,我局沒有事業(yè)收入。

                4.經(jīng)營收入0,我局沒有經(jīng)營性質(zhì)的職能。

                5.其他收入20.31萬元,比上年決算數(shù)增加18.21萬元,增長867.14%。主要原因:是2015年我局對直屬銀盞派出所實施“森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項目,對銀盞派出所基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修、翻新和改造。銀盞林場撥付了部分的工程配套資金。

                (二)年度支出總體情況

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總支出1301.01萬元。具體情況如下:

                1.社會保障和就業(yè)支出98.50萬元,主要用于支付我局人員社保支出,比上年決算數(shù)增加31.05萬元,上漲46.03%。主要原因是2015年度大量增加了退休人員。

                2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.22萬元,主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出,比上年決算數(shù)增加0.87萬元,上漲5.01%。主要原因是人員增加。

                3.農(nóng)林水支出1093.57.31萬元,主要用于我局行政運(yùn)行、專項資金等方面支出,比上年決算數(shù)增加69.92萬元,增長6.83%。主要原因是在職和退休人員增加,工資總額則隨之增加。

                4.住房保障支出90.72萬元,主要用于我局人員住房公積金方面支出,比上年決算數(shù)增加4.32萬元,增長5%。主要原因也是人員增加。

                二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

                (一)2015年度財政撥款收入說明

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財政撥款收入合計1280.70萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1280.70萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加88.52萬元,增長7.43%;主要原因:一是人員增加以及退休人員增加,二是公積金等補(bǔ)貼提升;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0。 

                (二)2015度財政撥款支出說明

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財政撥款支出合計1280.70萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1280.70萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加241.10萬元,增長23.19%;主要原因是在職人員和退休人員增加,工資福利提升等原因;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0,與年初預(yù)算一直。

                分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出98.50萬元,主要用于離退休等方面支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.22萬元,主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出;農(nóng)林水支出1073.26萬元,主要用于我局人員經(jīng)費、行政運(yùn)行、專項經(jīng)費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出;住房保障支出90.72萬元,主要用于我局人員住房公積金方面支出。

                三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

                (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為60.81萬元,完成預(yù)算65.70萬元的92.56%。其中:因公出國(境)費支出決算為0;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為52.31萬元,完成預(yù)算52.30萬元的100.02%;公務(wù)接待費支出決算為8.50萬元,完成預(yù)算13.40萬元的63.43%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

                與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加12.51萬元,增長25.90%。其中:因公出國(境)費支出決算0,增長率為0;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加17.47萬元,增長50.14%;公務(wù)接待費支出決算減少4.96萬元,下降36.85%。因公出國(境)費支出與上年決算數(shù)一致的主要原因是我局沒有編報因公出國(境)的預(yù)算費用;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出增加的主要原因是2015年購置了一輛新車;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是節(jié)約開支,壓減接待標(biāo)準(zhǔn)等。

                (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

                2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0,占決算數(shù)0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出 52.31萬元,占86.02%;公務(wù)接待費支出8.50萬元,占13.98%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出0。我局本年度沒有因公出國(境)工作安排。

                2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出52.31萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為17.50萬元,2015公務(wù)用車購置數(shù)1輛,購置筆架山派出所警車;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出34.81萬元,2015年局機(jī)關(guān)及4個派出所保有量為16輛(車改前),主要用于一般公務(wù)用車、差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法等。

                3.公務(wù)接待費支出8.5萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進(jìn)駐等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及直屬4派出所接待203次,接待人數(shù)共1417人。主要包括上級單位檢查、調(diào)研工作,相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流,案件偵辦協(xié)助等。

                四、其他重要事項的情況說明

                (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

                2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出187.70萬元,主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支,例如辦案裝備購置、車輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費以及工會經(jīng)費等開支。比上年增加56.99萬元,增長43.60%。主要原因是:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,根據(jù)最新出臺的標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)分局信息采集室以及分局技術(shù)用房改造等;二是公安行業(yè)深化改革,日常辦公不斷細(xì)化、優(yōu)化和多元化,工作量及內(nèi)容的增加,經(jīng)費開支則有所增加。

                (二)政府采購支出情況說明

                2015年本部門政府采購支出總額76.35萬元,其中:政府采購貨物支出73.10萬元、政府采購服務(wù)支出3.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.35萬元,占政府采購支出總額的100%。

                (三)國有資產(chǎn)占用情況

                截至2015年12月31日,本部門共有車輛8輛。其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛;我局沒有價值50萬元以上通用設(shè)備。

                (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

                清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度沒有績效評價項目。

                 

                第四部分  名詞解釋

                為便于社會公眾的理解,對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋:

                一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

                二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

                三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

                六、農(nóng)林水支出:農(nóng)林水事務(wù)支出,分設(shè)七項:農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

                 

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