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              1. 清遠市水利樞紐建設(shè)管理處2018年度部門預算情況說明

                來源:市水務(wù)局訪問量:-發(fā)布時間:2018-02-09

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                清遠市水利樞紐建設(shè)管理處2018年度

                部門預算情況說明

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                ???第一部分?單位概況

                ????清遠市水利樞紐建設(shè)管理處為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位,副處級。

                一、主要職責

                (一)承擔清遠水利樞紐工程從工程前期工作、項目施工到竣工驗收的組織、協(xié)調(diào)工作。

                (二)承擔工程的運行管理工作。

                (三)承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

                ?????二、機構(gòu)設(shè)置?

                根據(jù)上述任務(wù),市水利樞紐建設(shè)管理處內(nèi)設(shè)2個副科級機構(gòu):綜合科、技術(shù)科。

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                第二部分?2018年部門預算表

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                第三部分??2018年部門預算情況說明

                一、部門預算收支增減變化情況

                2018?年單位收預算248.79?萬元,比上年增加11.65萬元,增長4.92%,主要原因是水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費增加;支出預算248.79萬元,比上年增加11.65萬元,增長4.92%,主要原因是水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費增加。

                ????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

                2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.39萬元,比上年減少8.3萬元,下降52.9%,主要原因是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運行維護管理費減少。其中:公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元,比上年減少8.3萬元,下降64.85%,主要原因是主要原因是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運行維護管理費減少;公務(wù)接待費2.89萬元,與上年保持不變。

                ????三、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費安排情況

                2018年,本部門水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費安排172.49萬元,比上年增加9.36萬元,增長5.74%,主要原因是日常業(yè)務(wù)管理費增加。其中:辦公費2.8萬元,郵電費0.5萬元,差旅費1.5萬元,福利費4.2萬元,日常維修費8.5萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費3.25萬元,辦公用房水電費5.72萬元,辦公用房物業(yè)管理費23萬元,公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元等。

                四、政府采購情況

                2018?年單位政府采購預算總額36.3?萬元,

                其中:政府采購貨物預算4.4?萬元、政府采購服務(wù)預算?31.9萬元。

                五、國有資產(chǎn)占有使用情況。

                ????截至?2017?年?12月?31?日,單位固定資產(chǎn)總額為164169.28元,其中:通用設(shè)備134049.28元,家具、用具、裝具30120元。本年新增固定資產(chǎn)15048元,其中:通用設(shè)備11898元,家具、用具、裝具3150元。

                2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

                六、預算績效信息公開情況

                2018年,本部門沒有預算績效的信息公開。

                第四部分?名詞解釋

                2018年部門預算名詞解釋

                (一)一般公共預算撥款收入:指地方財政當年撥付的資金。

                (二)其他收入:存款利息收入。

                (三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

                (四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

                事業(yè)單位離退休(項):指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。

                ????(五)農(nóng)林水(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):

                指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

                ????(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于?5%,最高不超過?12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國

                家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

                ????(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途

                繼續(xù)使用的資金。

                ????(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常

                工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

                ????(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

                務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

                ????(十)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三

                公”經(jīng)費,是指單位部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                ????(十一)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

                (十二)水利工程運行與維護支出:指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

                (十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家支付寶享受享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

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                2018年2月9??????????????

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